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审计室
审计室


一、制定医院内部审计规章制度和年度审计工作计划;

二、审计监督医院财务收支情况及有关经济活动;

三、审计监督医院财务预算执行和决算;

四、审计监督医院基本建设投资、修缮工程、信息网络等工程项目;

五、审计各类专项经费的管理和使用;

六、开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资和合作项目等专项审计调查工作;

七、审计有关处室的经济管理和效益情况;

八、审计医院内部有关内控管理制度的落实情况;

九、按照干部管理权限,对负有经济责任的有关中层干部进行任期经济责任审计;

十、完成医院领导和上级审计机构交办的其他审计事项。

审计室主任:赵丹宁   副主任:刘 畅       办公电话:0312-5981937